Begroting 2019

Doel 8.2.1 We bieden gastvrije dienstverlening rondom alle levensgebeurtenissen van inwoners

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.2.1

4.361.212

2.892.499

-1.468.713

219.252

343.568

-1.344.397

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Masterplan Kranenburg

3.141.285

2.781.086

360.199

360.199

0

0

Uitbreiding Kranenburg

362.250

208.236

154.014

154.014

0

0

Overige investeringen doel 8.2.1

925.000

828.591

96.409

96.409

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

4.428.535

3.817.913

610.622

610.622

0

0

Voorgenomen vervangingsinvesteringen:

Vervangen bomen en beplanting

25.000

0

25.000

0

25.000

0

Totaal doel 8.2.1

4.453.535

3.817.913

635.622

610.622

25.000

0