Begroting 2019

Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.1

9.418.123

825.996

-8.592.127

568.399

566.933

-8.593.593

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Herinrichting Stadhuis

6.334.024

407.565

5.926.459

5.926.459

0

0

Stadhuis, verduurzaming

1.640.000

0

1.640.000

1.640.000

0

0

Stadhuis en Stadskantoor Duurzaamheid

1.885.630

1.368.167

517.463

517.463

0

0

Wagenpark

552.032

309.996

242.036

242.036

0

0

Herinrichting Stadskantoor 4e verdieping

1.537.000

1.362.391

174.609

174.609

0

0

Thorbeckezaal Willebrandzaal herinrichting

152.300

0

152.300

152.300

0

0

Overige investeringen doel 9.1.1

200.412

90.066

110.346

110.346

0

0

Totaal doel 9.1.1

12.301.398

3.538.185

8.763.213

8.763.213

0

0