Begroting 2019

Doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.2.1

3.042.890

1.430.648

-1.612.242

450.000

99.084

-1.963.158

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Binnenstad

18.841.516

16.778.317

2.063.199

1.913.199

150.000

0

Broerenkwartier

1.135.000

718.050

416.950

416.950

0

0

Versterking Wijkcentra

350.000

0

350.000

350.000

0

0

Toerisme en promotie

300.000

0

300.000

150.000

150.000

0

Overige investeringen doel 5.2.1

132.000

29.651

102.349

102.349

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

20.758.516

17.526.018

3.232.498

2.932.498

300.000

0

Voorgenomen vervangingsinvesteringen:

Vervangen marktkasten

15.000

0

15.000

0

15.000

0

voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen:

Versterken winkelgebied Dieze-Centrum

250.000

250.000

0

250.000

0

Broerenkwartier

75.000

75.000

20.000

55.000

0

Subtotaal voorgenomen investeringen

340.000

0

340.000

20.000

320.000

0

Totaal doel 5.2.1

21.098.516

17.526.018

3.572.498

2.952.498

620.000

0