Begroting 2019

Doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.3.1

1.031.320

50.000

-981.320

2.044.278

229.918

-2.795.680

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Spoorzone uitvoering

113.500.000

39.000.000

74.500.000

27.236.000

25.314.000

21.950.000

Hoofdinfrastructuur Stadshagen

89.892.959

85.173.483

4.719.476

4.719.476

0

0

N35 fietsbrug

3.833.000

145.147

3.687.853

445.853

3.242.000

0

Toekomst Kamper Lijn

17.116.823

13.592.505

3.524.318

2.984.318

540.000

0

Doorstroming Openbaar Vervoer (lange termijn)

17.653.595

16.427.004

1.226.591

1.026.591

200.000

0

Shellterrein herontwikkeling

2.020.000

1.624.450

395.550

395.550

0

0

Regionale bereikbaarheid

4.620.500

4.305.785

314.715

120.715

194.000

0

Fietsontsluiting Stadshagen - Oude Wetering

761.000

509.397

251.603

251.603

0

0

Doorstroming Openbaar Vervoer (korte termijn)

1.062.927

942.310

120.617

120.617

0

0

Reconstructie Bajonet

9.608.929

9.489.728

119.201

119.201

0

0

Tijdelijk P+R-terrein station Stadshagen

215.000

0

215.000

215.000

0

0

Overige investeringen doel 6.3.1

357.000

97.454

259.546

259.546

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

260.641.733

171.307.263

89.334.470

37.894.470

29.490.000

21.950.000

voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen:

Mobiliteitsvisie en -agenda

100.000

0

100.000

0

100.000

0

Totaal doel 6.3.1

260.741.733

171.307.263

89.434.470

37.894.470

29.590.000

21.950.000