Begroting 2019

Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.2.3

7.165.092

1.318.893

-5.846.199

230.884

472.824

-5.604.259

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

WRZV hallen, Voorsterpoort

15.200.000

41.861

15.158.139

558.139

10.500.000

4.100.000

Vervangen 3 grasvelden in kunstgras

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

0

0

Vervangen toplaag kunstgrasvelden

800.000

306.567

493.433

493.433

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

17.200.000

348.428

16.851.572

2.251.572

10.500.000

4.100.000

Voorgenomen vervangingsinvesteringen:

Vervanging toplaag kunstgrasvelden

400.000

0

400.000

0

400.000

0

Totaal doel 1.2.3

17.600.000

348.428

17.251.572

2.251.572

10.900.000

4.100.000